Как учитывать НДС при реализации дебиторской задолженности?

NDS Reklama Image
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться. ООО "Нарцисс" на ОСНО реализовало в 2017 году товары в ООО "Букетик" товары на 15 млн рублей в т.ч. НДС 18%.
От ООО "Букетик" в 2018 году приходила частичная оплата за поставленные товары в размере 1 млн в т.ч. НДС 18%.
в 2019 году ООО "Нарцисс" собирается продать долг ООО "Букетик" за сумму равную остатку долга в размере 14 млн руб в ООО "Тюльпан".
вопрос:
как правильно?
необходимо при продаже исчислить НДС с 14 млн по ставке 20%?
или все-таки ввиду того, что сумма реализации не превышает остаток долга вообще не делать проводки на сумму НДС и не отражать реализацию в книге продаж?
или вообще как-то по-другому?
Спасибо!
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page